АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2015_ № 1269-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 07.05.2015 № 13 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12)», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА) (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);
5) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 5);
6) Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6);
7) Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 7).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
|
Глава города |
|
С.К. Носов |
|
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей |
ВСЕГО: 6207407,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 848670,5 тыс. рублей 2015 – 669339,6 тыс. рублей 2016 – 364596,5 тыс. рублей 2017 – 357013,2 тыс. рублей 2018 – 1192384,9 тыс. рублей 2019 – 1314225,5 тыс. рублей 2020 – 1463790,2 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 18408,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 18408,0 тыс. рублей областной бюджет – 542250,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 115293,1 тыс. рублей 2015 – 14333,2 тыс. рублей 2016 – 0 тыс. рублей 2017 – 0 тыс. рублей 2018 – 135833,0 тыс. рублей 2019 – 136529,6 тыс. рублей 2020 – 137261,1 тыс. рублей местный бюджет – 4331290,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 462569,4 тыс. рублей 2015 – 421181,4 тыс. рублей 2016 – 339332,9 тыс. рублей 2017 – 334219,9 тыс. рублей 2018 – 797830,3 тыс. рублей 2019 – 917312,8 тыс. рублей 2020 – 1064456,8 тыс. рублей внебюджетные источники – 1315458,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 252400,0 тыс. рублей 2015 – 233825,0 тыс. рублей 2016 – 25263,6 тыс. рублей 2017 – 22793,3 тыс. рублей 2018 – 258721,6 тыс. рублей 2019 – 260383,1 тыс. рублей 2020 – 262072,3 тыс. рублей |
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей |
ВСЕГО: 551707,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 57091,3 тыс. рублей 2015 – 51681,9 тыс. рублей 2016 – 45733,8 тыс. рублей 2017 – 45415,7 тыс. рублей 2018 – 108228,4 тыс. рублей 2019 – 115880,0 тыс. рублей 2020 – 127676,1 тыс. рублей из них: областной бюджет – 7162,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 1462,3 тыс. рублей 2015 – 0 тыс. рублей 2016 – 0 тыс. рублей 2017 – 0 тыс. рублей 2018 – 1900,0 тыс. рублей 2019 – 1900,0 тыс. рублей 2020 – 1900,0 тыс. рублей местный бюджет – 499560,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 49929,0 тыс. рублей 2015 – 45881,9 тыс. рублей 2016 – 39626,5 тыс. рублей 2017 – 39028,0 тыс. рублей 2018 – 99646,3 тыс. рублей 2019 – 106988,8 тыс. рублей 2020 – 118460,4 тыс. рублей внебюджетные источники – 44984,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 5700,0 тыс. рублей 2015 – 5800,0 тыс. рублей 2016 – 6107,3 тыс. рублей 2017 – 6387,7 тыс. рублей 2018 – 6682,1 тыс. рублей 2019 – 6991,2 тыс. рублей 2020 – 7315,7 тыс. рублей |
Приложение № 3
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей |
ВСЕГО: 3216631,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 290817,7 тыс. рублей 2015 – 328315,6 тыс. рублей 2016 – 267555,2 тыс. рублей 2017 – 260937,7 тыс. рублей 2018 – 580988,5 тыс. рублей 2019 – 683932,1 тыс. рублей 2020 – 806697,8 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 800,0 тыс. рублей в том числе: 2014 – 800,0 тыс. рублей. областной бюджет – 76305,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 15436,6 тыс. рублей 2015 – 13945,0 тыс. рублей 2016 – 0 тыс. рублей 2017 – 0 тыс. рублей 2018 – 13933,0 тыс. рублей 2019 – 14629,6 тыс. рублей 2020 – 15361,1 тыс. рублей местный бюджет – 3022251,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 254681,1 тыс. рублей 2015 – 298145,6 тыс. рублей 2016 – 250198,9 тыс. рублей 2017 – 246432,1 тыс. рублей 2018 – 551916,0 тыс. рублей 2019 – 652910,6 тыс. рублей 2020 – 773580,1 тыс. рублей внебюджетные источники – 117274,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 19900,0 тыс. рублей 2015 – 16225,0 тыс. рублей 2016 – 17356,3 тыс. рублей 2017 – 14505,6 тыс. рублей 2018 – 15139,5 тыс. рублей 2019 – 16391,9 тыс. рублей 2020 – 17756,6 тыс. рублей |
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей |
ВСЕГО: 198078,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 188572,1 тыс. рублей 2015 – 3506,1 тыс. рублей 2016 – 0 тыс. рублей 2017 – 0 тыс. рублей 2018 – 2000,0 тыс. рублей 2019 – 2000,0 тыс. рублей 2020 – 2000,0 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 10450,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 10450,0 тыс. рублей. областной бюджет – 78135,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 78135,2 тыс. рублей местный бюджет – 94493,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 84986,9 тыс. рублей 2015 – 3506,1 тыс. рублей 2016 – 0 тыс. рублей 2017 – 0 тыс. рублей 2018 – 2000,0 тыс. рублей 2019 – 2000,0 тыс. рублей 2020 – 2000,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 15000,0 тыс. рублей в том числе: 2014 – 15000,0 тыс. рублей |
Приложение № 5
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. рублей |
ВСЕГО: 414621,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 43376,4 тыс. рублей 2015 – 46490,5 тыс. рублей 2016 – 39684,3 тыс. рублей 2017 – 39212,2 тыс. рублей 2018 – 72313,7 тыс. рублей 2019 – 81056,9 тыс. рублей 2020 – 92487,8 тыс. рублей из них: областной бюджет – 247,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 123,0 тыс. рублей 2015 – 124,0 тыс. рублей местный бюджет – 401174,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 41453,4 тыс. рублей 2015 – 44566,5 тыс. рублей 2016 – 37884,3 тыс. рублей 2017 – 37312,2 тыс. рублей 2018 – 70413,7 тыс. рублей 2019 – 79056,9 тыс. рублей 2020 – 90487,8 тыс. рублей внебюджетные источники – 13200,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 1800,0 тыс. рублей 2015 – 1800,0 тыс. рублей 2016 – 1800,0 тыс. рублей 2017 – 1900,0 тыс. рублей 2018 – 1900,0 тыс. рублей 2019 – 2000,0 тыс. рублей 2020 – 2000,0 тыс. рублей |
Приложение № 6
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||||||
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА» | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия | |||||||
ВСЕГО |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
6 207 407,5 |
848 670,5 |
669 339,6 |
364 596,5 |
357 013,2 |
1 192 384,9 |
1 314 225,5 |
1 463 790,2 |
|
федеральный бюджет |
18 408,0 |
18 408,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
542 250,0 |
115 293,1 |
14 333,2 |
0,0 |
0,0 |
135 833,0 |
136 529,6 |
137 261,1 | ||
бюджет города |
4 331 290,6 |
462 569,4 |
421 181,4 |
339 332,9 |
334 219,9 |
797 830,3 |
917 312,8 |
1 064 456,8 | ||
внебюджетные источники |
1 315 458,9 |
252 400,0 |
233 825,0 |
25 263,6 |
22 793,3 |
258 721,6 |
260 383,1 |
262 072,3 | ||
2 |
ПОДПРОГРАММА 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА" | |||||||||
3
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
116 627,1 |
12 786,5 |
11 684,3 |
9 841,6 |
9 692,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
4,5
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
116 627,1 |
12 786,5 |
11 684,3 |
9 841,6 |
9 692,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
4
|
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики |
115 433,7 |
12 486,9 |
11 349,8 |
9 559,8 |
9 415,4 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 | |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
115 433,7 |
12 486,9 |
11 349,8 |
9 559,8 |
9 415,4 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
5
|
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих |
1 193,4 |
299,6 |
334,5 |
281,8 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
1 193,4 |
299,6 |
334,5 |
281,8 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
6 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
7 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
551 707,2 |
57 091,3 |
51 681,9 |
45 733,8 |
45 415,7 |
108 228,4 |
115 880,0 |
127 676,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
7 162,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 | ||
бюджет города |
499 560,9 |
49 929,0 |
45 881,9 |
39 626,5 |
39 028,0 |
99 646,3 |
106 988,8 |
118 460,4 | ||
внебюджетные источники |
44 984,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 107,3 |
6 387,7 |
6 682,1 |
6 991,2 |
7 315,7 | ||
8
|
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
70 493,0 |
4 802,8 |
5 210,0 |
5 230,6 |
5 151,6 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
12,13,15
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
70 493,0 |
4 802,8 |
5 210,0 |
5 230,6 |
5 151,6 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
9 |
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: |
61 666,9 |
6 745,5 |
4 958,4 |
4 730,4 |
4 666,5 |
12 984,0 |
13 513,2 |
14 068,9 |
18,19 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
7 162,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 | ||
бюджет города |
51 004,6 |
4 783,2 |
4 458,4 |
4 230,4 |
4 166,5 |
10 584,0 |
11 113,2 |
11 668,9 | ||
внебюджетные источники |
3 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 | ||
10
|
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно - оздоровительных учреждений |
5 841,7 |
5 541,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12,13,15
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
5 841,7 |
5 541,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
11 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них: |
282 250,4 |
29 260,3 |
30 792,5 |
27 079,5 |
27 035,6 |
48 973,6 |
55 701,4 |
63 407,5 |
8,12,13,15 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
240 766,4 |
24 060,3 |
25 492,5 |
21 472,2 |
21 147,9 |
42 791,5 |
49 210,2 |
56 591,8 | ||
внебюджетные источники |
41 484,0 |
5 200,0 |
5 300,0 |
5 607,3 |
5 887,7 |
6 182,1 |
6 491,2 |
6 815,7 | ||
12
|
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города |
98 705,0 |
8 650,0 |
9 130,0 |
6 763,6 |
6 661,4 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
12,13
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
98 705,0 |
8 650,0 |
9 130,0 |
6 763,6 |
6 661,4 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
13
|
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта |
12 523,5 |
1 300,0 |
1 150,0 |
1 095,0 |
1 078,5 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
19
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
12 523,5 |
1 300,0 |
1 150,0 |
1 095,0 |
1 078,5 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
14
|
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев |
2 561,6 |
100,0 |
250,0 |
252,7 |
248,9 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
12,13
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
2 561,6 |
100,0 |
250,0 |
252,7 |
248,9 |
570,0 |
570,0 |
570,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
15
|
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли |
2 892,2 |
691,0 |
191,0 |
582,0 |
573,2 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
7
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
2 892,2 |
691,0 |
191,0 |
582,0 |
573,2 |
285,0 |
285,0 |
285,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
16
|
9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию |
14 772,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
22
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
14 772,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
17 |
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
18 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
3 216 631,7 |
290 817,7 |
328 315,6 |
267 555,2 |
260 937,7 |
580 988,5 |
683 932,1 |
806 697,8 |
|
федеральный бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
76 305,3 |
15 436,6 |
13 945,0 |
0,0 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 | ||
бюджет города |
3 022 251,5 |
254 681,1 |
298 145,6 |
250 198,9 |
246 432,1 |
551 916,0 |
652 910,6 |
773 580,1 | ||
внебюджетные источники |
117 274,9 |
19 900,0 |
16 225,0 |
17 356,3 |
14 505,6 |
15 139,5 |
16 391,9 |
17 756,6 | ||
19 |
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них: |
2 753 516,7 |
240 382,2 |
281 096,1 |
240 480,6 |
235 023,6 |
483 462,8 |
579 164,3 |
693 907,1 |
8,26,28,29 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
2 676 905,9 |
226 582,2 |
271 096,1 |
229 480,6 |
226 014,6 |
473 552,9 |
568 263,4 |
681 916,1 | ||
внебюджетные источники |
76 610,8 |
13 800,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
9 009,0 |
9 909,9 |
10 900,9 |
11 991,0 | ||
20 |
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них: |
178 106,8 |
15 957,4 |
14 527,5 |
13 925,6 |
12 848,0 |
36 565,1 |
40 163,8 |
44 119,4 |
8,26,28,29 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
167 354,9 |
13 957,4 |
12 527,5 |
11 925,6 |
11 745,5 |
35 407,5 |
38 948,3 |
42 843,1 | ||
внебюджетные источники |
10 751,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 102,5 |
1 157,6 |
1 215,5 |
1 276,3 | ||
21 |
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
109 795,3 |
17 099,1 |
17 994,8 |
3 556,3 |
3 694,1 |
21 396,1 |
22 465,8 |
23 589,1 |
26,28,29 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
67 943,0 |
11 624,3 |
12 395,0 |
0,0 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 | ||
бюджет города |
21 497,2 |
2 974,8 |
2 974,8 |
800,0 |
800,0 |
4 424,3 |
4 645,5 |
4 877,8 | ||
внебюджетные источники |
20 355,1 |
2 500,0 |
2 625,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
3 350,2 | ||
22
|
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
26,28,29
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
23 |
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
8 225,8 |
2 125,8 |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
81,83 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
2 612,9 |
1 062,9 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
5 612,9 |
1 062,9 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
24
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей-ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе: |
64 875,4 |
6 467,4 |
508,0 |
0,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
26,28,29
|
федеральный бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
2 749,4 |
2 749,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
61 326,0 |
2 918,0 |
508,0 |
0,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
25 |
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них: |
98 018,8 |
8 785,8 |
11 089,2 |
9 592,7 |
9 372,0 |
17 137,4 |
19 604,7 |
22 437,0 |
8,26,28,29 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
88 461,7 |
7 185,8 |
9 489,2 |
7 992,7 |
7 872,0 |
16 104,2 |
18 519,9 |
21 297,9 | ||
внебюджетные источники |
9 557,1 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 500,0 |
1 033,2 |
1 084,8 |
1 139,1 | ||
26 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
27 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ |
198 078,2 |
188 572,1 |
3 506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
94 493,0 |
84 986,9 |
3 506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
28
|
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, ВСЕГО, в том числе: |
167 750,9 |
167 750,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
79 165,7 |
79 165,7 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
29
|
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), ВСЕГО, в том числе: |
15 327,3 |
5 821,2 |
3506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
35
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
15 327,3 |
5 821,2 |
3506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
30
|
3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок ВСЕГО в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
31 |
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" ВСЕГО по объекту в т.ч.: |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
32
|
5. Строительство закрытых спортивных сооружений (легкоатлетический манеж в Ленинском районе, лыжная база на Муринских прудах) в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
33 |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
34 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
414 621,8 |
43 376,4 |
46 490,5 |
39 684,3 |
39 212,2 |
72 313,7 |
81 056,9 |
92 487,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
247,0 |
123,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
401 174,8 |
41 453,4 |
44 566,5 |
37 884,3 |
37 312,2 |
70 413,7 |
79 056,9 |
90 487,8 | ||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||
35
|
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч. |
35 027,4 |
4 138,0 |
4 050,9 |
3 571,2 |
3 517,3 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
40,41
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
198,0 |
100,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
34 829,4 |
4 038,0 |
3 952,9 |
3 571,2 |
3 517,3 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
36
|
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра |
82 506,2 |
7 531,3 |
8 791,9 |
7 405,4 |
7 293,6 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
41
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
82 506,2 |
7 531,3 |
8 791,9 |
7 405,4 |
7 293,6 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
37
|
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
1 851,6 |
300,0 |
150,0 |
252,7 |
248,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
44,45
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
1 851,6 |
300,0 |
150,0 |
252,7 |
248,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
38 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них: |
292 191,6 |
31 009,1 |
33 445,7 |
28 455,0 |
28 152,4 |
48 151,7 |
56 576,9 |
66 400,8 |
8,40,41,47,48,77 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
278 991,6 |
29 209,1 |
31 645,7 |
26 655,0 |
26 252,4 |
46 251,7 |
54 576,9 |
64 400,8 | ||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||
39
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: |
2 351,0 |
49,0 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
42
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
49,0 |
23,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
2 302,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
40
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
42
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
41
|
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
7
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
42 |
ПОДПРОГРАММА 6. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
43
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
17 065,3 |
1 750,4 |
1 416,0 |
747,6 |
736,3 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
715,6 |
451,4 |
264,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
16 349,7 |
1 299,0 |
1 151,8 |
747,6 |
736,3 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
44
|
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патрио-тической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе |
10 609,5 |
833,0 |
887,6 |
747,6 |
736,3 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
52,53
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
10 609,5 |
833,0 |
887,6 |
747,6 |
736,3 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
45
|
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе: |
823,7 |
140,1 |
83,6 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
54
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
108,2 |
66,4 |
41,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
715,5 |
73,7 |
41,8 |
0,0 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
46
|
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
55
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
47
|
4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах в том числе: |
823,7 |
140,1 |
83,6 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
52,53
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
108,2 |
66,4 |
41,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
715,5 |
73,7 |
41,8 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
48
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: |
4 208,4 |
637,2 |
361,2 |
0,0 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
56
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
499,2 |
318,6 |
180,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
3 709,2 |
318,6 |
180,6 |
0,0 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
49 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
50 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
1 524 058,2 |
249 040,6 |
225 017,6 |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
федеральный бюджет |
7 158,0 |
7 158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
331 602,4 |
16 602,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 | ||
бюджет города |
135 297,8 |
15 280,2 |
15 017,6 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 | ||
внебюджетные источники |
1 050 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 | ||
51 |
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе: |
1 524 058,2 |
249 040,6 |
225 017,6 |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
60,61 |
52 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" ДО 2015 ГОДА | |||||||||
53
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
3 082,2 |
3 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
984,2 |
984,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
54 |
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
55 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 2016-2020 ГОДЫ" | |||||||||
56 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 | ||
бюджет города |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 | ||
внебюджетные источники |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 | ||
57 |
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
69 |
58 |
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ПЬЯНСТВА И ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" | |||||||||
59
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
60
|
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
47,48,77
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
61
|
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
47,48,77
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
62 |
ПОДПРОГРАММА 11. "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПОЖАРНАЯ И ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | |||||||||
63
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
13 999,6 |
1 169,1 |
1 227,6 |
1 034,0 |
1 018,4 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
13 999,6 |
1 169,1 |
1 227,6 |
1 034,0 |
1 018,4 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
64
|
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
13 222,6 |
1 169,1 |
1 227,6 |
1 034,0 |
1 018,4 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
81
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
13 222,6 |
1 169,1 |
1 227,6 |
1 034,0 |
1 018,4 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
65 |
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности |
777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
83
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
бюджет города |
777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 | ||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 7
к постановлению
Администрации города
от 26.05.2015 № 1269-ПА
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
№ строки |
Наименование объекта капитального строительства/источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |
Адрес объекта капитального строительства |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей | |||||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
В ценах соответствующих лет реализации проекта |
Начало |
Ввод (завершение) |
ВСЕГО: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |||
1 |
ОБЪЕКТ 1: Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) ВСЕГО по объекту, в том числе: |
в районе Парка Победы в Красногвардейском жилом микрорайоне |
|
|
2013 |
2015 |
167750,9 |
167750,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
10450,0 |
10450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
областной бюджет |
78135,2 |
78135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
бюджет города |
79165,7 |
79165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
2 |
ОБЪЕКТ 2: Капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, ВСЕГО, в том числе: |
Муниципальные учреждения спорта и молодежи |
|
|
2014 |
2020 |
15327,3 |
5821,2 |
3506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
бюджет города |
15327,3 |
5821,2 |
3506,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||||||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
3 |
ОБЪЕКТ 3: Строительство открытых плоскостных спортивных площадок ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
2015 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
4 |
ОБЪЕКТ 4: Строительство столовой МБУ ЗДОЛ «Золотой луг» ВСЕГО по объекту в том числе: |
в районе ж/д станции Анатольская» |
|
|
2014 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
внебюджетные средства |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
5 |
ОБЪЕКТ 5: Строительство закрытых спортивных сооружений (легко - атлетический манеж в Ленинском районе, лыжная база на Муринских прудах) в т.ч.: |
|
|
|
2015 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
бюджет города |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |